金华市科学技术局(汇总)2021年度部门决算
目录
一、概况..................................................................................................................( 1 )
(一)部门职责................................................................................................( 1 )
(二)机构设置................................................................................................( 2 )
二、2021年度部门决算公开表................................................................................( 2 )
三、2021年度部门决算情况明................................................................................( 3 )
(一)收入支出决算总体情况说明....................................................................( 3 )
(二)收入决算情说明......................................................................................( 3 )
(三)支出决算情况说明...................................................................................( 3 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................( 4 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................( 4 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................( 9 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....................................( 10 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 11 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................( 11 )
(十)机关运行经费支出说明............................................................................( 13 )
(十一)政府采购支出说明................................................................................( 13 )
(十二)国有资产占有情况说明.........................................................................( 14 )
(十三)预算绩效情况说明................................................................................( 14 )
四、名词解释.............................................................................................................( 20 )
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全市科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推进科技决策咨询制度建设。
3.会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。统筹协调全市基础研究、应用研究和成果转化,协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立市级科技管理平台,组织实施创新调查和科技报告制度。
4.参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市重点实验室等研发机构建设,推进科研条件保障建设和科技资源开放共享。
5.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析及关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术攻关,统筹编制市级重大科技项目规划并监督实施。
6.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作,推进企业研发机构建设,推动企业科技创新能力建设。
7.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。完善科技成果转化机制,指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技**融合发展和国防科技动员相关工作。指导全市科技保密工作。
8.推动科技创新大平台建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。
10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策、措施,组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。
11.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟订因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。
12.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。
13.负责国家、省科技奖推荐工作。
14.负责本部门科技经费预决算管理,会同有关部门提出年度科技经费计划安排建议。
15.指导协调市政府各部门与各县(市、区)的科技创新工作,推动全市科技进步。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,金华市科学技术局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入金华市科学技术局(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.金华市科学技术局本级
2. 金华市科技信息研究院
3. 金华市科技人才与创新服务中心
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计27,151.02万元,支出总计27,151.02万元,与2020年度相比,各增加15303.5万元,增长129.17%。主要原因是:年中追加招院引所经费及科技创新专项资金。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计27,151.02万元;包括财政拨款收入27,150.52万元(其中,一般公共预算27,150.52万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0.5万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计27,151.02万元,其中基本支出1,366.65万元,占5.03%;项目支出25,784.37万元,占94.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计27,150.52万元,支出总计27,150.52万元,与2020年相比,各增加15303.5万元,增长129.17%。主要原因是科技创新专项资金有较大增长;财政拨款支出年初预算数21507.31万元,完成年初预算的126.24%,主要原因是年中追加招院引所经费及科技创新专项资金。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出27,150.52万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15303.5万元,增长129.17%。主要原因是:年中追加招院引所经费及科技创新专项资金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出27,150.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出6.17万元,占0.02%;科学技术(类)支出26,194.18万元,占96.48%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出109.1万元,占0.4%;卫生健康(类)支出49.12万元,占0.18%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出676万元,占2.49%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出115.94万元,占0.43%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21507.31万元,支出决算为27,150.52万元,完成年初预算的126.24%,主要原因是年中追加招院引所经费及科技创新专项资金。其中:
(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为12.29万元,支出决算为6.17万元,完成年初预算的50.20%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分培训计划撤销、延期或由线下改为线上。
(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为599.53万元,支出决算为625.09万元,完成年初预算的104.26%,决算数大于预算数的主要原因是局机关人员及公用经费追加。
(3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为64.93万元,支出决算为40.33万元,完成年初预算的62.11%,决算数小于预算数的主要原因是局机关国家高新区规划编制及创建工作辅导经费、电子政务项目经费、外国专家局工作经费等经费年末有结余。
(4)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。年初预算为467.41万元,支出决算为461.22万元,完成年初预算的98.68%,决算数小于预算数的主要原因是局属事业单位人员及公用经费略有结余。
(5)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为251.54万元,支出决算为260.16万元,完成年初预算的103.43%,决算数大于预算数的主要原因是局属市科技信息研究院年中追加百城百园金华国家创新型城市建设(浙中科创大走廊)项目经费。
(6)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)共性技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为3729.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算中编制的科技创新专项资金部分调整至共性技术研究与开发支出科目中支出。
(7)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为6869万元,支出决算为11013.5万元,完成年初预算的160.34%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加招院引所经费。
(8)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为71万元,支出决算为70.84万元,完成年初预算的99.77%,决算数小于预算数的主要原因是局机关技术创新工程实施工作经费年末有结余。
(9)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为4028.62万元,支出决算为2008.29万元,完成年初预算的49.85%,决算数小于预算数的主要原因是局机关年初预算中包含省级产业创新服务综合体建设财政专项激励资金区转移金额,年中执行中由市财政直接转移支付至区财政,决算数中未包含;局属市科技人才与创新服务中心专项资金略有结余。
(10)科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为520万元,支出决算为485.33万元,完成年初预算的93.33%,决算数小于预算数的主要原因局机关第20届工科会经费、科技日常合作经费、人才专项--科技人才配套奖励经费、人才专项--“百博入企”工作经费年末有结余。
(11)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为8355万元,支出决算为7500.52万元,完成年初预算的89.77%,决算数小于预算数的主要原因是局机关部分科技创新专项资金由此科目调整至其他科目,科技创新与服务资金委托审计费用年末有结余。
(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是行政单位退休人员费用全部执行完成。
(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是事业单位退休人员费用全部执行完成。
(14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为70.47万元,支出决算为71.85万元,完成年初预算的101.96%,决算数大于预算数的主要原因是局机关新增人员增加养老保险支出。
(15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.24万元,支出决算为35.93万元,完成年初预算的101.96%,决算数大于预算数的主要原因是局机关新增人员增加职业年金支出。
(16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.54万元,支出决算为26.82万元,完成年初预算的105.01%,决算数大于预算数的主要原因是局机关新增人员增加医疗保险支出。
(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为21.87万元,支出决算为22.30万元,完成年初预算的101.97%,决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位因人员变动为职工缴纳的基本医疗保险费用略有调整。
(18)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为676万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省科技发展专项资金。
(19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为113.54万元,支出决算为115.94万元,完成年初预算的102.11%,决算数大于预算数的主要原因是局机关及局属事业单位人员调整。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,366.65万元,其中:
人员经费1,186.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费179.66万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.35万元,支出决算为4.72万元,完成预算的88.22%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是局机关及局属事业单位公务接待费有少量结余。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度一致,主要原因是本年及上年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度一致,主要原因是局机关及局属事业单位已完成车改,无该项支出;公务接待费支出决算为4.72万元,占100%,与2020年度相比,增加1.27万元,增长36.81%,主要原因是因创建国家高新区、国家创新型城市,招院引所、科创廊道建设等工作任务增加,公务接待费有所增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于机关公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致的主要原因是全年未安排人员因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是局机关及局属事业单位已完成车改,无该项支出。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是局机关及局属事业单位未购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是局机关已完成车改,无该项支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,局机关及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为5.35万元,支出决算为4.72万元,完成预算的88.22%。主要用于接待科技合作与交流、科技成果推广、科技人才培养及引进、上级及兄弟市来金政策调研、工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是局机关及局属事业单位公务接待费略有结余。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待54团组,累计292人次。
外事接待支出0万元,接待0团组,累计0人次。
其他国内公务接待支出4.72万元,主要用于接待科技合作与交流、科技成果推广、科技人才培养及引进、上级及兄弟市来金政策调研、工作交流等支出。接待54团组,累计292人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为102.31万元,支出决算为103.16万元,完成年初预算的100.83%,决算数大于预算数的主要原因机关公用经费支出追加;比2020年度减少31.8万元,下降23.56%,主要原因是局机关2020年度一批办公设备采购费用纳入机关公用经费中。
(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额384.36万元,其中:政府采购货物支出14.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出369.6万元。授予中小企业合同金额384.36万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额322.1万元,占授予中小企业合同金额的83.8%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日,金华市科学技术局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,金华市科学技术局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目21个,共涉及资金25496.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目,本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
金华市科学技术局在2021年度单位决算中反映“金华(上海)科创中心扶持资金”及“网上技术市场建设和成果转化补助经费”项目绩效自评结果。
金华(上海)科创中心扶持资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优”。项目全年预算数为870万元,执行数为870万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是协助引进院士工作室1个、集聚高层次人才200余名(博士10名、硕士43名)、带动21名硕士以上人才来金工作、促成技术委托开发协议1份;二是评审准入企业研发中心9个、项目孵化中心8个;三是成功引进企业落户金华8家;推动研发成果转化落地金华1项;四是协助达成“企企合作”项目2个;五是引入律师事务所、会计师事务所、知识产权保护等服务机构5家;六是集聚校友会、乡贤会、博联会等人才机构4个。发现的问题及原因:一是购置人才公寓存在困难,主要是上海人才公寓单价较高;二是受疫情影响,人才流动率不高。解决措施:一是在保障疫情安全前提下,加快开展大型活动,并结合第二年人才专项经费购置人才公寓;二是进一步扩大宣传、提升服务,发挥好“链主”作用,吸引企业入驻大厦;三是做好“联建共建”,持续对接资源,提升大厦影响力;四是推广线上云活动,组织开展多类人才科技等活动。
金华市本级项目支出绩效自评表
(2021年度)
实施单位(盖章):金华市科学技术局
项目名称 | 金华(上海)科创中心扶持资金 |
主管部门 | 金华市人民政府 | 实施单位 | 金华市科技局 |
起止时间 | 2021年1-12月 |
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
年度资金总额 | 870 | 870 | 870 |
其中:市本级 安排资金 | 870 | 870 | 870 |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
根据《关于长三角G60金华(上海)科创中心项目有关情况的汇报》学群2020第0290号批示,人才专项和市财政设立专项(其中人才专项320万元,运营专项550万元,合计870万元)主要用于平衡项目运营资金缺口。 | 根据2020年度长三角G60金华(上海)科创中心扶持资金专项审核报告,科创中心项目2020年度运营周期(2020年9月16日-2021年9月15日)内,共支出运营资金886.74万元,其中运营经费866.74万元及人才经费20万元。2021年拨付的2020年度运行周期扶持资金870万元中,结余300万元,其中运营专项550万元已全部用于弥补年运营资金缺口,无剩余;人才专项320万元中已使用20万元用于活动宣传,结余300万元,计划用于2021年度运营期间人才公寓购置。 |
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) |
产出指标(50分) | 数量目标 | 引进人才等完成人数 | 引进院士、高层次人才等任务完成情况 | 协助引进院士工作室1个、集聚高层次人才200余名(博士10名、硕士43名)、带动21名硕士以上人才来金工作、促成技术委托开发协议1份。
| 10 | 10 |
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数量目标 | 评审数量 | 评审准入企业研发中心、项目孵化中心 | 评审准入企业研发中心9个、项目孵化中心8个 | 10 | 10 |
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数量目标 | 转化落地项目 | 完成转化落地项目数 | 成功引进企业落户金华8家、每年新增税收4000万元;推动研发成果转化落地金华1项。 | 10 | 10 |
|
数量目标 | 完成合作项目 | 协助达成“企企合作”项目 | 协助达成“企企合作”项目2个 | 10 | 10 |
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时效目标 | 完成时限 | 运营年度内完成 | 截止2021年9月15日 | 10 | 10 |
|
效益指标(30分) | 社会效益 | 引入机构 | 引入律师事务所、会计师事务所、知识产权保护等服务机构 | 引入律师事务所、会计师事务所、知识产权保护等服务机构5家。 | 15 | 15 |
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社会效益 | 汇聚机构 | 汇聚校友会、乡贤会、博联会等人才机构 | 集聚校友会、乡贤会、博联会等人才机构4个 | 15 | 15 |
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满意度指标(10分) | 满意度 | 企业满意度 | 100% | 98% | 10 | 8 |
|
| 执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 10 |
|
| 总分 | 100 | 98 |
|
评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - |
网上技术市场建设和成果转化补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元,执行数为137.17万元,完成预算的69%。项目绩效目标完成情况:一是配备专职人员17人,全职员工15人,专职人员中,14人具有3年以上相关工作经验,12人拥有技术经纪人证书。二是开展企业走访,实地调研金华市企业1007家次,市区企业走访358家次。发布企业技术、人才需求733项,其中金华市区为171项。收集并发布科技成果信息5663项。全市达成合作项目241项,市本级85项。三是推动成果转化,做好“揭榜挂帅”云平台的日常使用和运维工作。围绕企业需求,积极组织“揭榜挂帅”对接交流、科技培训、技术沙龙等活动35场次。2021年,金华市技术交易额为107.7亿,其中市区25.57亿。发现问题:未能完成高端人才引育工作。下步工作措施:一是进一步迭代完善揭榜挂帅服务平台,精准服务,推动创新成果转化落地。二是强化平台建设,加快推进浙江大学金华研究院、复旦义乌研究院等创新平台建设,强化高端创新人才引育。三是营造良好的创新氛围,通过与高校院所开展创新合作对接,营造良好的创新氛围。
金华市本级项目支出绩效自评表
(2021年度)
实施单位(盖章):金华市科学技术局
项目名称 | 网上技术市场建设和成果转化补助经费 |
主管部门 | 金华市人民政府 | 实施单位 | 金华市科技局 |
起止时间 | 2021年1-12月 |
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |
年度资金总额 | 200 | 200 | 137.17 |
其中:市本级 安排资金 | 200 | 200 | 137.17 |
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
大市场运营管理专职人员不少于15人,对接高企、省科技型企业、规上企业覆盖率95%以上,实地调研企业不少于1000家,发布企业人才技术需求不少于500项,征集科技成果5000项,通过“揭榜挂帅”达成合作项目不少于120项。建立科技专家人才库信息不少于2万名。 | 大市场运营管理专职人员17人,对接高企、省科技型企业、规上企业覆盖率100%,实地调研企业不少于1007家,发布企业人才技术需求不少于733项,征集科技成果5663项,通过“揭榜挂帅”达成合作项目241项。建立科技专家人才库信息不少于24104万名。 |
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明) |
产出指标(50分) | 数量目标 | 专职人员 | 15人 | 17人 | 10 | 10 |
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数量目标 | 对接企业 | 1000家 | 1007家 | 15 | 15 |
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数量目标 | 发布需求 | 500个 | 733个 | 15 | 15 |
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效益指标(30分) | 社会效益 | 征集成果 | 5000个 | 5663个 | 15 | 15 |
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社会效益 | 促成合作 | 120个 | 241个 | 15 | 15 |
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社会效益 | 建立人才库 | 20000人 | 24104人 | 10 | 10 |
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满意度指标(10分) | 满意度 | 企业满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |
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| 执行率指标(10分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 7 |
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| 总分 | 100 | 97 |
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评价结果 | 优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分 | 优 | - |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
18.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
19.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项):指用于为保障单位正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
21.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
22.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)共性技术研究与开发(项):反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出,以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。
23.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映其他用于技术研究与开发方面的支出。
24.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
25.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):反映其他用于科技条件与服务方面的支出。
26.科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作(项):反映其他用于科技交流与合作方面的支出。
27.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。
29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
32.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。